市审计局十分重视市管企业内审工作,在去年同市国资委签订《关于加强部门合作推动市属企业内部审计工作高质量发展的框架意见》基础上,年初,中共淮安市委审计委员会办公室转发了《市国资委深化市属企业内部审计监督工作实施意见》,多渠道推动市属企业切实加强内部审计工作。为了进一步推进各项制度规定在市管企业的贯彻落实,全方位了解掌握企业内审工作整体情况,淮安市审计局利用年初市属企业2021年度经营运行情况开展专项审计调查机会,将内部审计监督制约机制建立健全和执行情况审计评价范围,检查和评价其单位内审制度建设、执行和内审工作开展情况,审计组深入审计现场调查了解各单位内审工作情况。一方面向企业主要领导宣传内审工作的重要性和必要性,强化对内审工作的认识,争取主要领导对内审工作的重视和支持;另一方面了解企业内审工作总体情况,倾听企业对单位内审工作的思路和构想,征求企业对审计机关抓好内审工作的合理化建议,采纳和吸收好的经验做法,谋划下一步完善开展内审工作的方法和路径。会上,该局还对企业内审工作存在的问题进行了分析、交流,提出符合企业发展实际合理化意见和建议,并督促其整改。

图为3月14日审计人员与企业主要领导进行内审工作情况交流。(尤克刚)

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